紅沖這筆分 錄就可以了,同學
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調整
銀行給員工轉了一筆工資3000,借,應付職工薪酬,貸銀行存款, 可是戶名錯誤被退回來了,怎么做分錄
老師,發的工資被退回,卡號錯誤,可以做,借銀行存款3000 借應付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應付職工薪酬3000
勞務公司,公司銀行存款給工人發工資,因工人戶名錯誤交易失敗款項退回,這個分錄要怎么寫?這樣寫對嗎? 借:應付職工薪酬~某某 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬~某某
1月應支付3萬元工資,分錄:借應付賬款應付職工薪酬3萬,貸銀行存款3萬 但是因為其中一名員工銀行卡錯誤,同一天內,第一次轉了5000元轉款失敗,款項5000元又自動退回公司賬戶,然后得到了正確的員工賬號后,重新轉了一筆5000元,該如何做賬?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
紅沖分錄
就是原來的分錄,做一筆紅字的,同學
不會啊,老師
借,應付職工薪酬(紅字),貸銀行存款(紅字)