同學你好 一、我要辦稅—一般退(抵)稅管理。 二、一般退(抵)稅管理—匯算清繳結算多繳退抵稅。 三、退(抵)稅申請表頁面,在退稅申請界面點擊【多繳查詢】
你好 想咨詢一下 本公司屬小規模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規模未超30萬免征增值稅優惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預扣增值稅和城建稅的 所以現想了解 因1-3月未達30萬 已預交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應該如果塡寫才能體現出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
你好,作廢增值稅專票后需要重新開具,還是自己可以在電子稅務局代開申請就行嗎?還是必須作廢后去大廳稅務局工作人員給代開?
老師你好,稅局代開的專票小規模公司,發票作廢后沒有申請退稅,也不打算再申請,開票的時候扣了增值稅和城建稅,現在科目余額表貸方是負數應該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
你好,因代開專票后作廢增值稅和城建稅已扣,現要在電子稅務局申請退增值稅和城建稅,請問流程怎樣操作
北京電子稅務局代開專票作廢了,已經繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
老師,我們是建筑公司,項目上面發生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄
把施工的活承包出去,對方開勞務費發票可以嗎?
其他權益工具投資中處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本,這個售價是凈售價還是實際收到售價
老師,小規模要開專票怎么開?
老師手機可以對公付款嗎
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業,這個月給員工補了14個月的養老保險金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發上年績效獎金是不是也是一樣的申報個稅,做賬一次記入管理費用
老師,好。專利每年續費怎么續