你好 這個看你當地稅務的要求處理??
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業為增值稅一般納稅人,2020年我的資產總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業所得稅優惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務費成本不夠差50萬,可以在12月預計做上去嘛但是款跟發票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務發票,這個可以預計做賬沖成本不呢?現在也沒有年報
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡易征收按3%,我公司2016年2月有一個項目開具了11%稅率的發票, 會計分錄:借:應收賬款 貸:應交銷項 貸:主營業務收入 當年5月是營改增時期,申請了甲供材,沖紅11%,改開具3%發票,申請己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務機關稽查當年合同,核定該項目是不符合甲供材條件,需沖當年3%發票,復開11%發票,當年未退重復繳納稅款部份,在稅務系統上申報時以無票收入方式沖減,少繳稅款方式退稅,請問,我做這些沖紅和復開的發票分錄時,需以以前年度損益科目來調賬嗎?怎樣做分錄合適???
小規模建筑企業去年收到的包工頭開的勞務票未申報個稅,今年讓其去紅沖重開建筑服務按經營所得申報個稅的發票可以嗎,如果沖紅發票過多,金額過大是否容易引起稅務稽查
小規模建筑企業去年收到的包工頭個人在稅務app上開的發票,寫的勞務*其他加工勞務開的票,需要企業代扣個稅,但他這個票開錯了,應該開建筑服務的票,按經營所得交個稅,但是因為跨年了,可以去稅局沖紅重開嗎,是否會有稅務風險
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業資質干活,我們已經給他干活的發包方大甲方開具完×××萬發票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發票?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
正常包工頭的個稅是在代開發票時稅務就收了的 不是自己報的 也不是企業代扣的?