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我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡易征收按3%,我公司2016年2月有一個項目開具了11%稅率的發票, 會計分錄:借:應收賬款 貸:應交銷項 貸:主營業務收入 當年5月是營改增時期,申請了甲供材,沖紅11%,改開具3%發票,申請己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務機關稽查當年合同,核定該項目是不符合甲供材條件,需沖當年3%發票,復開11%發票,當年未退重復繳納稅款部份,在稅務系統上申報時以無票收入方式沖減,少繳稅款方式退稅,請問,我做這些沖紅和復開的發票分錄時,需以以前年度損益科目來調賬嗎?怎樣做分錄合適???

2021-11-13 23:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-14 00:10

您好,是的,需要以前年度損益調整,把錯誤分錄紅字沖回,按正確金額做分錄

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快賬用戶8230 追問 2021-11-14 00:17

我不懂怎樣調?怎樣出分錄? 當年3%的發票 借:應收6206818.41 貸:應交銷項180781.10 貸:主營業務收入6026037.31 當年11%發票 借:應收6206818.41 貸:應交銷項615090.12 貸:主營業務收入5591728.29 兩個稅率不同之間的差額如何調???

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齊紅老師 解答 2021-11-14 07:06

您好,3%發票分錄紅字沖回,重新做11%分錄,主營業務收入科目用以前年度損益調整

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您好,是的,需要以前年度損益調整,把錯誤分錄紅字沖回,按正確金額做分錄
2021-11-14
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,直接沖今年的收入,借應收賬款負數 貸主營業務收入付出負數 應交稅費負數就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
你好,當期轉到營業外收入,補計提城建稅
2021-04-17
你好!請把題目發完整!謝謝
2022-05-17
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