如果說你的利潤應當是所得額,沒有超過300萬就可以享受的。
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務費成本不夠差50萬,可以在12月預計做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務發(fā)票,這個可以預計做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報
根據(jù)《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財稅【2023】1號)、《國家稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額免征增值稅。請您準確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說只有普票可以減免,文件沒說清
老師信息采集好了,但申報那里人數(shù)是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發(fā)票不能紅沖。 已經入賬了,或者說是已經勾選了? 或者說是這個月沖紅上個月的,就不能沖紅了。
老師,請問計提和支付工會經費的會計分錄怎么做?
我填寫了4個專項扣除,贍養(yǎng)老人扣1500,子女教育有兩個,每個2000,總共4000,還有一個住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數(shù))這一欄確實是負數(shù),是從上一年過度過來的數(shù)據(jù),今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個人借款要還利息,這個利息,需要公司申報個人所得稅嘛,個人需要去代開利息發(fā)票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報時提示稅務風險
老師好,我單位人員發(fā)放工資走勞務派遣,我單位小規(guī)模勞務公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規(guī)模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?
如果屬于實際發(fā)生了這些勞務成本可以進行預估,然后在匯算清繳前取得這個票據(jù)就可以。
但是沒有付款在1月才付的款業(yè)務是真實的,那老師分錄該怎么做呢?12月月預估做賬的分錄和1月付款取得發(fā)票的分錄
老師,那我可以算5%所得稅嘛?我資產總額沒超5000萬只有3800萬應納稅所得額也沒超300萬只有94萬人群也只有20幾人,就只有利潤表收入5634萬,還是可以按5%算所得稅嘛,我怕弄錯了到時按25%交所得稅要補好多哦!
問題是我的這些勞務沒有在12月前付款只是掛賬在1月收到錢后才付所以發(fā)票就1月開款也1月轉,這樣也可以做嘛,我要在12月的所得稅利潤稅前扣除的,可以不?
對的,如果說你是真實發(fā)生的,那么你就是在現(xiàn)在暫估匯算清繳前取得發(fā)票。
那也可以計入12月的成本嘛,這樣我12月成本才夠,那分錄怎么做呢?
還有老師,我的收入超過5000萬其他都沒超也可以按5%繳納所得稅嘛
借主營業(yè)務成本貸應付賬款,暫估預付款。
那次做取得發(fā)票怎么做分錄呢?
取得發(fā)票的時候,你就看一下這個發(fā)票和你前面的戰(zhàn)鼓有沒有差異,如果說沒有差異,可以直接作為附件。如果說有差異,你要把之前暫估的憤怒沖紅,然后再做一個正數(shù)憤怒。
沒有差異,意思是取得發(fā)票就不用做分錄,分錄就做在12月了成本也結轉在12月的,那我的那個收入超過5000萬的問題就是對的嘛是小微按5%交所得稅
對的對的,就是這個意思,沒有差異,你就不用調整了。