您好,1.購買方已勾選/抵扣增值稅專票, 銷售方不能直接紅沖,必須由購買方在增值稅發票管理系統 電子稅務局 發起 紅字信息表 ,銷售方才能開具紅字發票。購買方提交紅字信息表后,銷售方開具紅票。 2.發票已紅沖過 3.發票狀態異常 如 失控發票 異常憑證 ,被稅務局認定為異常發票的,需先解除異常狀態才能紅沖。 4.業務不真實或缺少合法依據,紅沖發票必須基于真實業務 如退貨、折讓、開票錯誤等 ,無正當理由隨意紅沖可能被稅務稽查。
這個月有一張上個月已經進項抵扣過的發票紅沖了,發票不是全部紅沖,只是其中一個產品紅沖了,那我這個月填的時候是不是那個紅沖的要進項轉出
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經開票了,這個月發生退貨2000元已經開具紅字發票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經顯示沖紅要怎么處理?
老師您好,我開錯了發票50份。發票雖然是一個縣的項目,但是因項目名稱不同,做賬的時候是一張張做的,也就是按項目名稱掛賬的,因為隔月了我都是沖紅了,分了2個月紅沖的,紅沖的我想著就做成一筆,但是這樣賬就不平,或者說老師只能分開一張張紅沖嗎
上月開票的,這個月已經報稅完成了,請問一下,上月發票要紅沖,的,確認對方沒入賬,這個月紅沖,如何紅沖?報完稅有什么影響
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經抵扣的發票勾選平臺未勾選就不會出現,如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發票勾選平臺是沒有的,那么這個藍字未勾選的票是不是在發票確認平臺一直會存在?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎