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一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數)這一欄確實是負數,是從上一年過度過來的數據,今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎

2025-04-18 12:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 12:40

您好,可以的,負數金額通常可以抵減當期應繳增值稅,確認負數來源是留抵稅額還是多繳稅款。若不確定如何處理,或申報表未自動抵減,要聯系稅務大廳。

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快賬用戶9968 追問 2025-04-18 12:42

這個月就是沒有自動抵減,那我得聯系稅務大廳了嗎?他們需要核查數據之類的嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-18 12:43

您好,是的,聯系 一下大廳,24行以下的數據是系統自動生成的

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快賬用戶9968 追問 2025-04-18 12:45

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-18 12:45

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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您好,可以的,負數金額通常可以抵減當期應繳增值稅,確認負數來源是留抵稅額還是多繳稅款。若不確定如何處理,或申報表未自動抵減,要聯系稅務大廳。
2025-04-18
好,這是上一個月主表應補稅款結轉過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
2023-02-24
你好,這個不是多交的,是稅務局統計用的
2021-04-01
你好,這個-800屬于留抵稅了,可以留在以后期間抵扣。比例24年1月銷項1000,進項100,應增值增值稅900,這時在納稅申報時,申報表中會顯示出本月應交900,已交800,實際補繳100.
2024-01-12
你好,可以不用管的,因為這個金額你沒法修改。
2022-08-04
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