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增值稅納稅申報表上期末未繳稅額是負數,有-800,這個要怎么辦,查下來是21年多交的稅費,怎么抵扣

2024-01-12 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 15:40

你好,這個-800屬于留抵稅了,可以留在以后期間抵扣。比例24年1月銷項1000,進項100,應增值增值稅900,這時在納稅申報時,申報表中會顯示出本月應交900,已交800,實際補繳100.

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快賬用戶6446 追問 2024-01-12 15:56

我這個是32列的老師,不是留底稅額,我這是期末未交稅額-800

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:04

你好,那你這個多交的800元,在申報系統中沒有形成留抵唄。那你可以申報退稅或抵稅。

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你好,這個-800屬于留抵稅了,可以留在以后期間抵扣。比例24年1月銷項1000,進項100,應增值增值稅900,這時在納稅申報時,申報表中會顯示出本月應交900,已交800,實際補繳100.
2024-01-12
同學你好 次月直接抵減就可以的
2021-02-20
您好,可以的,負數金額通常可以抵減當期應繳增值稅,確認負數來源是留抵稅額還是多繳稅款。若不確定如何處理,或申報表未自動抵減,要聯系稅務大廳。
2025-04-18
你好同學,那個地方你不需要填寫的。
2022-04-29
這個是自動抵減的
2023-12-13
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