第四,這一邊的話就是給了一些指標(biāo),需要你計(jì)算,沒(méi)有超過(guò)扣除比例的可以扣,超過(guò)就不能。
1.某中型工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為200000元,未作任何項(xiàng)目調(diào)整,己按25%的所得稅率計(jì)算繳納所得稅50000元。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度有正式職工10人,實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長(zhǎng)期借款”賬戶中記載年初向中國(guó)銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。.上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元。(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)(尚未撥繳)24000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)40000元。(5)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購(gòu)方收取的罰款6000元。要求:(1)指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問(wèn)題。(2)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。
某中型工業(yè)企業(yè)2020年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為850000元,未作任何調(diào)整,依25%的稅率繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)2020年度的有關(guān)賬冊(cè)資料如下:(1)企業(yè)長(zhǎng)期借款賬戶中記載:年初向工行借款10萬(wàn)元,年利率6%;向其他企業(yè)借款20萬(wàn)元,年利率10%,上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),利息支出均已列入財(cái)務(wù)費(fèi)用;(2)全年銷售收入5000萬(wàn)元,企業(yè)在管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬(wàn)元:(3)8月份繳納稅收滯納金10000元(4)10月份通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)100000元,均在營(yíng)業(yè)外支出中列支;。要求:計(jì)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅額
某中型工業(yè)企業(yè)2019年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為85萬(wàn)元,未作任何納稅調(diào)整,依25%的稅率繳納了企業(yè)所得稅。該企業(yè)2019年度的有關(guān)賬冊(cè)資料如下:(1)企業(yè)長(zhǎng)期借款賬戶中記載:年初向工行借款10萬(wàn)元,年利率10%;向其他企業(yè)借款20萬(wàn)元,年利率20%,上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),利息支出均已列財(cái)務(wù)費(fèi)用;(2)全年銷售收入5000萬(wàn)元,企業(yè)在管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。(3)8月份繳納稅收滯納金1萬(wàn)元,10月份通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元,均在營(yíng)業(yè)外支出中列支;(4)企業(yè)投資收益中有國(guó)債利息收入20000元。要求扼要指出存在的問(wèn)題并計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額。
1.某工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為200000元,根據(jù)報(bào)表資料已按25%的所得稅率計(jì)算繳納所得稅50000元,未進(jìn)行任何項(xiàng)目調(diào)整。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長(zhǎng)期借款”賬戶中記載年初向中國(guó)銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元。(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)400000元。(5)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購(gòu)方收取的罰款6000元。要求:1.指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問(wèn)題。2.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。[(4)中有疑問(wèn),如何扣除,是不是沒(méi)有說(shuō)明實(shí)繳就不用扣除,如何計(jì)算?]
1某工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為200000元,根據(jù)報(bào)表資料己按25%的所得稅率計(jì)算繳納所得稅50000元,未進(jìn)行任何項(xiàng)目調(diào)整。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長(zhǎng)期借款”賬戶中記載年初向中國(guó)銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)2500元(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)40000元。(5)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購(gòu)方收取的罰款6000元。要求:1.指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問(wèn)題。2.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的員工社保在期間費(fèi)用那個(gè)表里是填寫在工資薪金里還是各項(xiàng)稅費(fèi)里
車輛保養(yǎng)(機(jī)油,空氣濾芯。機(jī)油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費(fèi)用-車輛維修費(fèi)?
老師 電商平臺(tái)掙的錢(毛利潤(rùn))包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒(méi)提現(xiàn)出來(lái)的錢嗎
老師想問(wèn)一下,成交方式是FOB,但是沒(méi)有稅點(diǎn)的國(guó)際代理運(yùn)費(fèi)開票是開給我們公司,這個(gè)發(fā)票要怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊
報(bào)關(guān)單上的規(guī)格型號(hào)怎么界定 比如:這份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單的規(guī)格型號(hào)是一致的嗎
老師,您好,我的累計(jì)折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開票的銷售方他有個(gè)紅色的條,顯示的說(shuō)銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對(duì)方說(shuō)是可能是銀行賬戶出問(wèn)題了,但是銀行賬戶的問(wèn)題怎么會(huì)在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤(rùn)為借方,軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中時(shí),本年利潤(rùn)還在借方是負(fù)數(shù)的紅字,利潤(rùn)分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設(shè)置嗎?