你好,專用發票的第一行第二行里面填寫。3%的普通發票現在是免增值稅的季度,45萬以內在第十欄,超過的全額貸12欄里面填寫。
想問一下,增值稅納稅申報表三個點的,稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額,這一行是不是就是指稅務機關幫忙開的發票?如果自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票,不要填在那個里面嘛
老師好,問一下,小規模自己用稅控盤開具的普票和代開的專票 應該填到增值稅報表的哪一欄?怎么填?
老師,比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師,您好。小規模納稅人,季度代開發票和自開發票合計超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應該填寫在自開發票3欄;如果代開和自開合計沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對嗎?
一個季度里有稅務局代開的增值稅專用發票,也有自己開的增值稅專用發票,開的增值稅專用發票有1%和3%的要怎么填申報表呢?
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
收股權轉讓定金,賬務怎么處理?
紅沖之前的這個之前的普通發票交了稅款嗎?
我這個是2018年的申報表,紅沖的稅款交了的,所以填的第二欄稅務局代開金額,第三欄填的負數金額,但是合計金額系統判定錯誤
因為你負數銷售額這個申報不了,得去稅務局申報。
那就是說,所有的紅沖發票都必須去稅務局申報才行嗎
你好,只要你的銷售額出現了負數的是這么做。
但是這個是正數和負數相沖減后沒有出現負數,就是總的銷售額合計是97184-62530,余額為34654
你的銷售額里面出現了負數就不允許啊,你的普通發票里面出現了負數不是嗎。