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老師,如果既有在稅務機關代開的增值稅專用發票,又有自己稅控盤開具的紅沖發票,在申報增值稅時1、2、3欄該怎么填呢

2022-11-14 10:16
答疑老師

齊紅老師

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2022-11-14 10:16

你好,專用發票的第一行第二行里面填寫。3%的普通發票現在是免增值稅的季度,45萬以內在第十欄,超過的全額貸12欄里面填寫。

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:16

紅沖之前的這個之前的普通發票交了稅款嗎?

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快賬用戶9972 追問 2022-11-14 12:30

我這個是2018年的申報表,紅沖的稅款交了的,所以填的第二欄稅務局代開金額,第三欄填的負數金額,但是合計金額系統判定錯誤

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齊紅老師 解答 2022-11-14 12:32

因為你負數銷售額這個申報不了,得去稅務局申報。

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快賬用戶9972 追問 2022-11-14 12:39

那就是說,所有的紅沖發票都必須去稅務局申報才行嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 12:47

你好,只要你的銷售額出現了負數的是這么做。

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快賬用戶9972 追問 2022-11-14 12:59

但是這個是正數和負數相沖減后沒有出現負數,就是總的銷售額合計是97184-62530,余額為34654

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齊紅老師 解答 2022-11-14 13:05

你的銷售額里面出現了負數就不允許啊,你的普通發票里面出現了負數不是嗎。

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你好,專用發票的第一行第二行里面填寫。3%的普通發票現在是免增值稅的季度,45萬以內在第十欄,超過的全額貸12欄里面填寫。
2022-11-14
同學你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細表
2021-11-23
您好 自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票 也要填在稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額
2020-12-17
你好,普票填寫稅控器開具欄次,專票填寫稅務局代開欄次
2020-12-29
你好,對的,是這么做的。
2021-03-19
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