同學你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細表
你好老師!增值稅納稅申報表怎么填?以前發票是稅務局代開的,這月有代開的還有自己開的,不會填了,開的是專票,
小規模申報第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點,申報時該如何申報?需不需要填寫附表?
想問一下老師,小規模大于30萬,有稅務局代開的專票3%和1%的,還有自己開的1%普票,要怎么增值稅申報表,這三個表分別怎么填
老師,我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經在代開當日交過稅了,現在我們要報小規模季度增值稅申報表,這個表我應該怎么填寫呢
一個季度里有稅務局代開的增值稅專用發票,也有自己開的增值稅專用發票,開的增值稅專用發票有1%和3%的要怎么填申報表呢?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
意思是開的1%的銷售額也填在3%那欄里,然后1%的再填一個2%減免稅明細表嗎?稅務局代開的增值稅專用發票也要一起填入嗎?
對的 這個都是一樣的哦
稅務局代開的也要記算在申報表里,是嗎?
嗯 也要填寫在申報表里
我們是個體工商戶,是按季度申報的,那個人所得稅是需要每個月申報嗎?
這個看稅局核定 一般是按月申報
開了負數發票,需要一起填入申報嗎?
負數的這個直接沖減藍字的就行了