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一個季度里有稅務局代開的增值稅專用發票,也有自己開的增值稅專用發票,開的增值稅專用發票有1%和3%的要怎么填申報表呢?

2021-11-23 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 17:05

同學你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細表

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快賬用戶2490 追問 2021-11-23 21:31

意思是開的1%的銷售額也填在3%那欄里,然后1%的再填一個2%減免稅明細表嗎?稅務局代開的增值稅專用發票也要一起填入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 07:49

對的 這個都是一樣的哦

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快賬用戶2490 追問 2021-11-24 07:54

稅務局代開的也要記算在申報表里,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 07:55

嗯 也要填寫在申報表里

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快賬用戶2490 追問 2021-11-24 07:58

我們是個體工商戶,是按季度申報的,那個人所得稅是需要每個月申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 07:58

這個看稅局核定 一般是按月申報

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快賬用戶2490 追問 2021-11-24 08:04

開了負數發票,需要一起填入申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 08:12

負數的這個直接沖減藍字的就行了

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同學你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細表
2021-11-23
你好,專用發票的第一行第二行里面填寫。3%的普通發票現在是免增值稅的季度,45萬以內在第十欄,超過的全額貸12欄里面填寫。
2022-11-14
你好;? ?你開了3個點; 就是在1欄次和2欄次里面去報增值稅?
2023-04-03
你好,普票填第10欄,專票填自開專票欄,已經交的稅填已交稅金欄
2021-10-18
對的,是的,這個沒有減免的。
2023-04-03
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