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你好老師!增值稅納稅申報表怎么填?以前發票是稅務局代開的,這月有代開的還有自己開的,不會填了,開的是專票,

你好老師!增值稅納稅申報表怎么填?以前發票是稅務局代開的,這月有代開的還有自己開的,不會填了,開的是專票,
2020-04-01 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-01 10:56

你好,增值稅小規模納稅在填寫增值稅納稅申報表時,應當將當期自行開具的增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。

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你好,增值稅小規模納稅在填寫增值稅納稅申報表時,應當將當期自行開具的增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
2020-04-01
同學你好 填寫在3%的那欄然后填寫減免稅明細表
2021-11-23
你好,你的累計銷售額是多少?
2021-01-04
您好,把專票的不含稅金額填在第2欄,普票的不含稅金額填在第3欄,第1欄=第2%2B第3欄 第15行應納稅額會自動計算出來,第16行的減免增值稅=(專票1%的不含稅金額%2B普票不含稅金額)*2% 另外 增值稅減免明細表第2也要和16行數據一致,第4列=第2列%2B440 你先填,不明白再問
2021-01-13
你好,普票填第10欄,專票填自開專票欄,已經交的稅填已交稅金欄
2021-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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