你好,你的累計(jì)銷售額是多少?
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月去稅務(wù)局代開了專票。當(dāng)月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么填寫增值稅申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人自己有開普票,有在稅務(wù)局代開專票,在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填報(bào)?
小規(guī)模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發(fā)票已超過季度30萬,那我應(yīng)該怎么申報(bào)??jī)?yōu)惠政策還有沒有享受?增值稅申報(bào)表主超和附表我應(yīng)該怎么填?
小規(guī)模納稅人自己開的專票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里?
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開專票19萬,(只交了增值稅,附加稅要自己在電子稅務(wù)局申報(bào)),之后自己在稅控系統(tǒng)開了專票9萬,普票5萬。申報(bào)表要怎么填寫呢?
什么情況需要應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi). 過渡一下
老師請(qǐng)問一下,現(xiàn)在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長(zhǎng)串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請(qǐng)問給其他部門發(fā)公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業(yè)匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費(fèi)用嗎
我想問企業(yè)所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營(yíng)利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營(yíng)業(yè)收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個(gè)體工商戶,需要給對(duì)方開票,需不需要開個(gè)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領(lǐng)信用碼
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司沒業(yè)務(wù),平時(shí)就是工資計(jì)提了沒發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要調(diào)增的話,虧損8.89,這個(gè)應(yīng)該沒啥問題吧?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)工商年報(bào)是按照企業(yè)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問員工集體旅游的團(tuán)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎
應(yīng)該是不足30萬季度
普票在10欄填寫 專票在1.2欄填寫 專票開的1%的嗎
好像是3%哦,在稅局代開的,已交過增值稅
普票在10欄填寫 專票在1.2欄填寫 其他的自動(dòng)出
專票如果是開的1%的話又要填呢老師?
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表
老師自己開的普票和電子發(fā)票的金額是不是要加在一起填在第10欄?
稅局代開的1個(gè)點(diǎn)的增票是不是在第一項(xiàng)第二欄填入不含稅銷售額?
你好 是的 專票的在1.2欄填寫
代開的專票不含稅金額自動(dòng)出來了,我只要把自己開的普票和電子發(fā)票含稅金額加起來填在第10欄哈,謝謝老師
你好 是的 是的 是的