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請問老師,小規模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?

請問老師,小規模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
2020-11-19 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-20 07:49

你好! 代開的專票不用填入13欄的,你的理解很對

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你好! 代開的專票不用填入13欄的,你的理解很對
2020-11-20
是的,這個是取得是差額后的不含稅銷售額填寫
2020-11-19
你好;? 含稅銷售額 是含稅的金額; 不是不含稅的金額; 你寫含稅金額進去 是提示錯誤了嗎
2024-01-11
專票的填寫的是正確的,普通發票的,如果季度45萬的,在第十欄里面填寫, 如果超過的話,在第12欄里面填寫,還有減免表最后一行 免稅的稅額是這么做的。
2022-09-03
你好這個意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發票三欄 這個意思
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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