折舊計(jì)入他業(yè)務(wù)成本科目
老師,其他業(yè)務(wù)收入還需要直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 比如 借:其他應(yīng)收款—老板1000 貸:其他業(yè)務(wù)收入—手續(xù)費(fèi)1000 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的話直接是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去是嗎,月底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師我們公司給別人開票收的租賃費(fèi)60000借:現(xiàn)金60000貸:其他業(yè)務(wù)收入60000這結(jié)轉(zhuǎn)成本咋結(jié)轉(zhuǎn)?科目咋寫,金額結(jié)轉(zhuǎn)還是這么多嗎?
公司租入的廠房,現(xiàn)要轉(zhuǎn)租一部分給別人,我做租金收入時(shí)記到其他業(yè)務(wù)收入,那成本怎么確定呢?
老師,租金收入怎么攤銷成本啊?我們是租別人的房子再轉(zhuǎn)租出去的收入,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時(shí)做其他收入的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個(gè)月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
宿舍不知道折舊多少呢?租別的廠房,帶有宿舍,然后我們租幾間給別人,
那就可以不用做其他業(yè)務(wù)成本