你好,不需要的,那就沒有成本了。
老師,我們公司這個月開票開了模具(不是我們的主營業(yè)務(wù)收入),那我這個月要做其他業(yè)務(wù)收入,我們不生產(chǎn)模具,模具也是我們?nèi)ネ饷尜徺I回來的,那需要去其他業(yè)務(wù)成本去結(jié)轉(zhuǎn)嘛?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤?
老師,投房那,是不是結(jié)轉(zhuǎn)出租的成本的時候借其他業(yè)務(wù)成本貸其他綜合收益?那么這個成本是不是每一年計提的折舊金額,我不知道這個其他業(yè)務(wù)成本的取數(shù)
老師您好,請問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時做其他收入的時候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個業(yè)務(wù)成本嗎
老師,是不做賬。碰到收入和費用時月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,成本結(jié)轉(zhuǎn),固定資產(chǎn)折舊這樣賬就能做平。其他賬一借一貸沖平。還有什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師你好,我們有一筆收入是“設(shè)備維護服務(wù)”,屬于其他業(yè)務(wù)收入,那其他業(yè)務(wù)成本從哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)過去呢?可以這樣做分錄嗎: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員薪酬-工資
當年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設(shè)置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點
好的 那就是做其他收入 沒有成本了
是的是的,是這么做。
如果你們平時有維修的話,你可以用這個維修做成本。
好的 明白
不用客氣工作順利