你好!可以的。可以這樣
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
老師,你好,月底我要預(yù)提工資費(fèi)用,其中一部分是對(duì)其他單位的收入,我這樣做賬可以嗎: 借:管理費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本(其他單位承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設(shè)備,現(xiàn)在安裝服務(wù)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)核算。我的會(huì)計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務(wù)費(fèi)時(shí)借:其他業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
老師,我這個(gè)月收到了錢沒有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師您好,請(qǐng)問我們有一筆其他業(yè)務(wù)收入是出租固定資產(chǎn)的 平時(shí)做其他收入的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊到期了 那這個(gè)月我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)成本嗎
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了