?你好;? ? 你收到錢 ;? 你說的支付給員工; 是工資部分嗎? ?? ?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付的時候,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入。 主要是我沒有開票,把服務(wù)人員的工資做成借:主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)增
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付的時候,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入。 主要是我沒有開票,把服務(wù)人員的工資做成借:主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)增
人力資源服務(wù)性企業(yè),相當(dāng)于中介公司,收到A公司的款時,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者其他應(yīng)付款,這樣的會計分錄對嗎?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報表帶出的工會經(jīng)費(fèi)申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報表帶出的工會經(jīng)費(fèi)申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯(lián)系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
收到的勞務(wù)費(fèi)
這個月收到了沒有給員工發(fā)下月才發(fā)
可以說是工資部份
?你好 ;? ? ?那你就掛科目即可;? 計入成本 ; 到時? ?掛著應(yīng)付職工薪酬-貸方即可; 不用走其他應(yīng)付款??
以前會計是掛的其他應(yīng)付款
是,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬這樣嗎
以前的會計都是用的其他應(yīng)付款,
?你好;? ? ? ? ? 自己員工走 應(yīng)付職工薪酬過度? ;對的; 不是其他應(yīng)付款哈; 除非不是你員工? ?
不是自己公司的員工
我們公司是勞務(wù)派遣公司,
就是我們送人到用工單位,然后用工單位把錢給我們,我們在發(fā)給他們,就是銷售勞務(wù)
?你好; 那就可以的; 那你按照之前科目掛著? ?
好,賬太亂,怎么調(diào)賬呢
還有就是發(fā)放的工資都沒有計提, 這樣的賬務(wù)處理可以嗎
我們只要是做內(nèi)賬
外賬有外賬公司做
?你好 ; 1.? 補(bǔ)計提 ; 工資 需要計提的;當(dāng)然你是內(nèi)賬可以不用計提; 發(fā)的時候在做分錄? ;? 2.? 賬亂了 就 一個個的科目去清理; 核對賬實一致 ; 出具調(diào)整報告; 老板簽字處理? ?
2020年到現(xiàn)在都沒有計提
做內(nèi)賬不計提有沒有影響
你好 內(nèi)賬你 不用擔(dān)心的; 可以的? ?
當(dāng)月的收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎
你好; 正常是的;這樣才不會影響利潤的數(shù)據(jù)? ?
好的,謝謝老師
有收入,不管有沒有支付都要做成本對嗎
你好; 是的。? ? 要計提成本掛著 影響利潤的??
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??