同學你好 木木老師不在哦 可能得晚上 我給你回答的是對的哦
物業公司,支付員工工資要先計提:借:主營業務成本-人工勞務費,貸應付工資,支付時:借:應付工資,貸:銀行存款,對吧 那請問支付外包保潔公司的工資,是不是這樣做 借:主營業務成本-人工勞務費,貸:銀行存款?
老師,你好!有一筆業務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業務成本 貸:銀行存款 工人發工資,我是歸集到主營業務成本的
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調增
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調增