你好,你是差額交稅的嗎?
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
建筑公司: 發生成本: 借:工程施工——材料 人工 機械費 貸:銀行存款 收到工程款時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 同時結轉成本: 借:主營業務成本 貸:工程施工---材料 人工 機械費 月末結轉: 借:本年利潤 貸:主營業務成本 或者 借:主營業務收入 貸:本年利潤 這樣做賬可以嗎
人力資源服務性企業,相當于中介公司,收到A公司的款時,借銀行存款,貸主營業務收入,結轉成本,借主營業務成本,貸銀行存款或者其他應付款,這樣的會計分錄對嗎?
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發票以后 借:主營業務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業務成本; 貸:銀行存款;
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
怎么知道自己企業是不是差額交稅呀
公司是這個月才成立的
開發票里面你看一下。
稅務認定這兩天才認定完,這個月就沒領發票
有一般計稅,還有差額交稅,你自己選擇差額交稅的話,就是收入減去成本,按照這個來交增值稅。
如果是差額交稅,我上面的會計分錄對嗎,如果是一般計稅,我應該怎么做會計分錄呀
你好,不管哪個都不對 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本期間
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,最后一步的差額減除,是適用差額交稅對嘛,不過他的金額是怎么算的呀
對的,是的收入減去成本,這個余額除以1.05乘以5%。
好的,謝謝,麻煩老師了
不用客氣,工作愉快。