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老師,你好,月底我要預提工資費用,其中一部分是對其他單位的收入,我這樣做賬可以嗎: 借:管理費用 其他業務成本(其他單位承擔) 貸:應付職工薪酬 借:應收賬款 貸:其他業務收入

2021-10-22 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 14:31

你好 ;? 可以的。可以這樣掛。 但是你做收入注意下 你要做增值稅的?

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快賬用戶7347 追問 2021-10-22 14:32

那我不記銷項稅會有什么影響,領導沒讓確認銷項稅呢

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:35

你好 ;? 正常是需要的;如果已經是收入的話報稅的??

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快賬用戶7347 追問 2021-10-22 14:38

哎呀,好煩,領導說等下月開出發票來再確認銷項稅

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:40

你好 ;? ?那你符合收入要求沒有; 到時怕延遲報稅的?

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快賬用戶7347 追問 2021-10-22 14:47

是這么個情況,是子公司的人員工資,作為集團的勞務費收入開票給子公司。這種勞務收入發生時不就可以確認收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:53

你好 ;? ?那要做收入處理 開票就得報稅的?

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快賬用戶7347 追問 2021-10-22 15:00

我這個月只是預提,最終工資金額得下月才能核算出來后才開票。我本月不記銷項稅的話有什么不良影響?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:04

?你好 ;? ? ?那你先? ?不做 ;如果先做預提的 暫時不符合收入要求? ? ; 如果符合就必須要計提增值稅的?

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你好 ;? 可以的。可以這樣掛。 但是你做收入注意下 你要做增值稅的?
2021-10-22
您好 借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款-單位名稱 借:其他應付款-單位名稱 貸:銀行存款
2020-09-16
不是。計提只要計提單位部分,你那樣借方有個其他應收款,把個人部分也計提景區
2021-04-12
你好,匯算清繳之前來的發票是不用調整的,做管理費用和主營業務成本都是可以的。
2021-05-30
你好,你們這個計入收入的話,沒問題的
2022-01-18
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