你好同學,你們相應部分的租金是其他業務成本。
請問,去年應收的房租費(我們租過來出租給別人一部分)我們當時已交了房租且全部記為自己公司成本,當時沒扯清楚,現在弄清楚了,現在收了對方的房租,是記入其他應收款,還是抵減我們公司的房租成本,還是記入營業外收入?
公司租入的廠房,現要轉租一部分給別人,我做租金收入時記到其他業務收入,那成本怎么確定呢?
老師,我們從房東手里租過來一層樓,然后其中一部分轉租給第三方,請問我們轉租的分錄如何處理,收入和支出分別如何做分錄?另外有必要把租斤分錄出來嘛?必須所有的房租我們一次性記賬了,然后轉租的收入只做其他業務收入,交的稅費做其他業務支出,但是轉租的租金不做成本,一次把所有租金做了成本了,轉租的部分不要做其他業務成本,可以嗎?
公司租賃房屋后,轉租出去的,轉租出去的收入計入其他業務收入,租賃費入賬,應該是其他業務成本,這部分收到的租賃費發票怎么入賬呢?分錄怎么寫
老師,我公司去年11月份有一筆轉租部分閑置廠房的租金收入,已開票給承租方了,因為當時沒拿到租賃合同,忘記結轉記入其他業務成本了,全額記入利潤了,現在匯算清繳要怎么做呢,那賬務處理又要怎么做呢,謝謝老師解答
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
這部分我們也不知道租金是多少呀
不是你們租來的廠房嗎?不用付租金?
租金是總共一起的,但現在分租出去的部分,不知道怎么分攤租金
按面積比例進行分攤
那裝修費呢,是不是也要按比例分攤到成本中
你租出之前裝修的還是租出之后?
租出之前有簡單裝修過
費用不大的話,就不要分攤了。
哦,那就按面積分攤租金收入入到其它業務成本就好了是嗎
是的同學,這樣就可以了
明白,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評,謝謝