對的是的,是這么多。
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
當月進項和銷項都沒有發生額,電子稅務局里是不是就可以0申報了,以前留底稅額不影響的吧
我們稅務局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?
老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進項*進項轉出-留底退稅額,就行了
電子稅務局增值稅申報表里是不是只需要申報當月進項稅額就可以了,留底稅額會自動累計嗎
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
只需要把當月申報就可以了嗎,留底不用去管對吧,
我一直忘了看留底稅額,今天回去看看就知道了,好像頁面沒看到累計的留底稅額
對的是的,主表的上期留底里面應該有金額的,如果沒有的話,你看下你之前是不是申請了增量留底退稅。
增量留底稅額是什么我都不太清楚呢
你好,進項大于銷項的那一部分,符合要求的,稅務局給退稅的意思。
如果這個月沒有的話,你看下上一個月主表期末留抵有金額嗎?你截圖上一個月的和這一味的申報表,看一下主表,只需要看主表就可以的。
小微企業現在購入固定資產低于500萬的是不是可以一次抵扣成本
可以的,賬上正常做賬,想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產加速折舊表。
是3月份購入的固定資產,目前還沒有填寫,最晚在幾月份填寫,因為目前為止還沒有開出多少銷項稅額,打算年底前把留底稅額都開了,到時候還可以填寫加速折舊嗎
匯算清繳之前填寫就可以,都可以的。
可以的,可以加速折舊。