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老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進項*進項轉出-留底退稅額,就行了

2022-10-13 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 18:58

對的,是的,是這么做的。這里是加進項轉出。

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對的,是的,是這么做的。這里是加進項轉出。
2022-10-13
對的是的,是這么多。
2022-11-08
你好;?? 1.企業發放的高溫補貼或防暑降溫費屬于工資、薪金所得中發放的補貼,不屬于免稅所得,應計入工資繳納個稅。(但是部分地方是免稅的 ;看你地方? ) 2.比如可以考慮企業為雇員配備或提供防暑降溫用品,屬于合理的勞動保護支出,可以免繳個稅。這樣是可以減免個稅的;? ? 3.為職工發放的防暑降溫費和法定勞動保護用品之外的防暑降溫用品則要按規定繳納個稅。 ? ?
2022-11-08
對,這個是需要做進項稅額轉出。
2022-04-13
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-10-18
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