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老師好,一般納稅人到了月末結轉增值稅,是不是銷項稅額和進項稅額都轉到應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅里?如果需要交稅就轉到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進項稅額留抵,就轉出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?

2020-10-18 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-18 15:39

您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3938 追問 2020-10-18 15:45

老師好,那進像大于銷項,不做分錄,到了下期抵扣時,是不是就得查賬,看賬上還有沒有掛著,進項稅額?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:49

在年底的時候三級科目對沖就可以,月度的時候可以不用處理,具體可以參考一下這個: 年末時,可以將“應交稅費——應交增值稅”下所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷,可以參考如下賬務處理 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)紅字 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)紅字 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)紅字 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)紅字 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)紅字

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快賬用戶3938 追問 2020-10-18 16:05

就是說,月末如果有進項稅額留底就不用賬務處理了?只是申增值稅的時候,在申報表體現進項稅額留底就可以了,到了年末再紅沖?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 16:20

同學,你好,可以這樣理解

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您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-10-18
你好 年底各科目結平 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-24
你好,是的,是的,是的看這個截圖
2021-05-19
需要再做一個分錄結轉到未交增值稅里面
2024-05-01
轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
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