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老師月末增值稅的賬務處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進項多,有留抵的進項還用月末結轉增值稅嗎? 問題2:月末結轉到未交增值稅,只是針對進項和銷項兩個明細嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結轉嗎? 問題3:問什么要做這樣的結轉,月末我直接根據進項銷項的差額,直接結轉到應交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦

2024-03-16 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-16 08:53

第一個這個不用,第二個有進項轉出,減免稅款的也得結轉 第三個結轉了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:03

追問第二個問題,增值稅的三級專欄的其他科目的,比如銷項稅額抵減、已交稅金、出口抵減內銷產品應納稅額,出口退稅,這幾個科目有數呢,也需要先結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)轉出未交增值稅,再結轉到應交稅費-未交增值稅嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:03

對的,對的,是這么做的。

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:08

哦哦哦,也就是說增值稅稅三級專欄有數的,都需要先結轉到轉出未交增值稅,最后再轉出增值稅-未交增值稅里面。這樣做是為了查賬方便。 那么老師,如果進項大于銷項,有留底的話,這時,增值稅三級專欄所有的,都不需要結轉到未交增值稅,即使是其他三級專欄有數,也不用結轉,是這樣嗎,老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:09

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:25

那老師,年末的時候怎么處理呢?多交或者未交的還是按上面的進行處理吧?那么如果有留抵進項該怎么處理呢?年末不是要將增值稅三級結平嗎!

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:26

年末也不需要處理的。

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:28

年末有留抵進項,增值稅其他三級科目也不需要結轉嗎,那這個賬,下年不就有余額了嗎,跟納稅表不是也不能核對了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:29

你好,我的意思是轉出未交增值稅在借方有余額,你不是已經結轉了,那你平時月末的時候已經結轉了,那年末的時候是不是不用處理啊?

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:31

這個我知道,我問的是年末最后一個月如果有留抵的情況,而且其他三級專欄還有數的情況怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:36

那結轉就是啦,繼續結轉到轉出未交增值稅。

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快賬用戶1771 追問 2024-03-16 09:39

會計分錄寫下

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:41

哪些三級科目,借方余額貸方余額。

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