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老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?

2022-05-03 15:07
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齊紅老師

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2022-05-03 15:15

借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-03 15:16

附表二里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫。

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借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2022-05-03
你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?
2022-05-19
您好 進項稅額轉出是不允許抵扣轉出的分錄 而且要在增值稅申報表 附表二對應欄次填寫的 您這個需要填么?是不允許抵扣的嗎? 這個不是啊 正常的是留抵的時候 還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-未交增值稅 您沒有寫這筆 所以收到退稅 就我前面那樣寫分錄
2022-05-10
這種情況找一下稅務局。正常是自己帶出進項轉出。
2022-05-11
您好,19行本月的應交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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