您好,你們是一般納稅人嗎平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的
請問,2020年3月份我付稅控盤技術維護費時做的分錄是: 借:管理費用-服務費280 貸:庫存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用-服務費 280 我看科目余額表的:管理費用-服務費的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
老師,之前稅控盤的服務費280 元,做賬分錄借應交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調平,不在應交稅費科目顯示,請問我應該怎么做賬?
稅控盤服務費280全額抵減,借 應交稅費-減免稅款 貸 管理得有,什么時候做這個分錄
老師,技術維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結轉應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結轉的分錄怎么做?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
是的 一般納稅人
平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的