你好,在抵增值稅那個月才做這個分錄
稅控盤服務費280全額抵減,借 應交稅費-減免稅款 貸 管理得有,什么時候做這個分錄
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師 買稅控盤技術服務費的時候 做 分錄是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應該怎么做分錄
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數(shù)是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數(shù)?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設備并提供服務,可以按技術服務開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發(fā)票了,他們是開發(fā)票6個點, 想直接給我把稅點錢轉到對公賬戶,那我們是小微企業(yè),變成10個點了?從賬上調出交5個點,到對公賬戶變營業(yè)外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業(yè)收入,營業(yè)成本,管理費比上年變動50%會引起稅務稽查
老師你好,環(huán)保行業(yè)一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
那跨年了呢,老師
有影響嗎
你好,跨年沒有影響的,
今年做 借管理費用 貸 銀行存款 明年某一個月交增值稅時 做借 應交稅費 減免稅款 貸管理費用是嗎
老師那沖費用時是不是影響所得稅了呢
你好,只影響當年的所得稅 比如21年280,21年你沒調整,那21年少交稅280*25%.你22年調整了,22年的所得稅交280*25%.一年少交一年多少,沒有影響的
22年調整了是啥意思,老師
你好,280元你2021年不是入了管理費用,正常走成本,2022年你的管理費用要沖減280.你這么理解吧.
嗯嗯這個理解
這么理解就可以了,你2022年增抵扣時沖管理費用就可以了哈