你好,這個不需要調平的。
請問交稅控服務費280元時做的憑證是借:管理費,貸:銀行存款;我現在報11月增值稅時把280元也抵扣了,該怎么做分錄
老師,小規模公司12月支付了稅控盤維護費280元,季報的時候不用交增值稅,請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費用 280貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅 280 借:管理費用 -280 .?
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
老師,之前稅控盤的服務費280 元,做賬分錄借應交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現在想把賬調平,不在應交稅費科目顯示,請問我應該怎么做賬?
2022年12月支付280元稅控費取得增值稅普票,當時做賬借:管理費用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現在有收入了,需要抵扣280,正常應該是借:應交稅費-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當時做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報表里抵扣了
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
長時間掛賬,跨年也可以嗎(′;︵;`)
可以呀,過年當然也可以啦,沒關系。
但現在期末留低和待抵扣進項稅額不一致,
你把這個280減去肯定就是一致的呀。
怎么減?發生期在七月,現在已經12月了,要怎么處理
你說的這個差額肯定也就是這個280的差額。
對,是的,不知道怎么處理
差這個差額,你不就是把這個280加上或者減去不就能對上了,所以說你不用接著掛著就行了。
可是我七月的賬已經結賬了,申報表怎么填呢?在哪一欄填
這個在減免稅明細表里面填寫這個280的金額。