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老師,之前稅控盤的服務費280 元,做賬分錄借應交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現在想把賬調平,不在應交稅費科目顯示,請問我應該怎么做賬?

2021-12-09 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 16:25

你好,這個不需要調平的。

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快賬用戶9335 追問 2021-12-09 16:27

長時間掛賬,跨年也可以嗎(′;︵;`)

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:27

可以呀,過年當然也可以啦,沒關系。

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快賬用戶9335 追問 2021-12-09 16:28

但現在期末留低和待抵扣進項稅額不一致,

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:29

你把這個280減去肯定就是一致的呀。

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快賬用戶9335 追問 2021-12-09 16:30

怎么減?發生期在七月,現在已經12月了,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:31

你說的這個差額肯定也就是這個280的差額。

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快賬用戶9335 追問 2021-12-09 16:34

對,是的,不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:35

差這個差額,你不就是把這個280加上或者減去不就能對上了,所以說你不用接著掛著就行了。

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快賬用戶9335 追問 2021-12-09 16:48

可是我七月的賬已經結賬了,申報表怎么填呢?在哪一欄填

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:49

這個在減免稅明細表里面填寫這個280的金額。

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相關問題討論
你好,這個不需要調平的。
2021-12-09
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅
2025-04-17
您好,這條分錄要做的 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280
2021-01-04
你好,如果是一般納稅人,抵扣應交增值稅的分錄是 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
2021-05-12
?你好? ? ?你到時做留抵就行了。? ?到時你借方有余額 轉到轉出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021-02-19
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