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老師,技術維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結轉應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結轉的分錄怎么做?

2022-07-27 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-27 15:15

你好; 你月末結轉 :借應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅(減免稅費) ; 同時結轉 :借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅

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快賬用戶8709 追問 2022-07-27 15:17

這個月沒稅,也這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:24

?你好;? 沒稅費;? 結轉到未交增值稅借方掛著即可 ; 是的??

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快賬用戶8709 追問 2022-07-27 15:44

月末按您說的分錄結轉完,下次有稅正常做進項銷項,就算抵減了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:49

?你好 ;? 是的。 就可以直接抵減了。? ? ??

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你好; 你月末結轉 :借應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅(減免稅費) ; 同時結轉 :借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅
2022-07-27
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
同學,你好 這個就結轉到應交稅費-未交增值稅
2023-12-04
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-04-27
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