學員你好,是的,你的理解完全正確
當月發(fā)放工資計提后發(fā)放,分錄是借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(老板墊付)是這樣寫吧
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
給兼職的會計發(fā)工資的分錄要怎么做呀是向普通員工一樣計提,發(fā)放嗎? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣子做分錄是吧
工資是本月計提本月的,次月發(fā)放上月的嗎?計提時:借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?
稅務(wù)師去年報名了沒去考,5年成績算1年嗎?
您好!老師小規(guī)模銷項發(fā)票確認收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿
這里做的是記賬代理費 借:管理費用——其他 貸:銀行存款如果是付給代理記賬公司的是不是就可以這么做賬了?然后記賬公司會開發(fā)票嗎?
如果代理記賬,記賬公司需要提供發(fā)票,計入借:管理費用——其他 貸:銀行存款