你好,是的,是的,是的,是的
當月發放工資計提后發放,分錄是借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(老板墊付)是這樣寫吧
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發放工資的會計分錄 可以這樣計提和發放 計提:借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發放:借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數 貸應付職工薪酬 負數 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
計提工資 借-管理費用 貸-應付職工薪酬 發工資-借-應付職工薪酬 貸-其他應付款 發工資借-專項應付款貸-其他應付款 (這是子公司,沒錢發,通過總公司發放) 這么做,對嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
企業年報不是1月份開業的,是年中開業的。這個平均人數怎么算?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發生第一比出口業務的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯絡員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
原先注冊資本,5000,實收資本1700,未分配利潤1000.現在減資到1000,退實收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務處理
老師,A公司負責人貸款用于公司經營方面,后找墊資方周轉,支付一筆費用,該如何入賬
2.支付的一筆進口的通過費用,金額比較大,這個金額可以作為子公司的投資款,分錄可以這么寫嗎?借:其他應付款--A公司 貸:銀行存款
不好意思,這個不清楚了,能力有限,麻煩您重新提問,謝謝