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老師好,我公司上個月收到運費發票,做了賬務處理 借:主營業務成本-銷售費用-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀存,后面發現明細里面的發貨地寫錯了,所以讓物流公司重開了,然后這個月他開了一張紅字發票一張藍字發票來了,我該怎么做賬呢?

2022-11-01 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-01 09:31

你好 原來分錄 做負數分錄 ,收到發票再做原來一樣分錄??

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快賬用戶3003 追問 2022-11-01 09:34

是不是 借:主營業務成本-銷售費用-運費(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 (負數) 主營業務成本-銷售費用-運費(正數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(正數) 都是借方?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 09:36

是的這樣處理是對的尼?

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你好 原來分錄 做負數分錄 ,收到發票再做原來一樣分錄??
2022-11-01
你好,需要做的,借預付賬款借銷售費用,負數貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2021-09-10
你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
您好 請問前面收到藍字發票的時候分錄怎么寫的
2020-12-02
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負數。
2023-12-20
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