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1.(簡答題,100.0分)甲公司為增值稅一般納稅人,2022年5月發生如下業務:(1)銷售A產品批,取得不含稅收入2000萬元,當月收到貨款180萬,余款200萬下月收回,A產品適用稅率13%。(2)銷售B產品一批,取得含稅收入3390萬元,B產品適用稅率13%。(3)銷售C型小汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價10萬元,向特約經銷商開具了稅控增值稅專用發票,注明價款600萬元、增值稅78萬元,由于特約經銷商當月支付了全部貨款,汽車制造企業給予特約經銷商原售價3%的銷售折扣。(4)逾期沒收包裝物押金56500元,計入銷售收入。(5)將本企業自用車輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告,取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費100萬元;將本企業外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發布廣告,取得鴻雁公司支付的含稅廣告費150萬元。(6)外購原材料一批,取得專用發票,注明稅額40萬元;另從運輸公司取得運費的增值稅專用發票一張,注明運費2萬元,稅額0.18萬元。(7)以3元/公斤的價格向農業生產者收購草莓4000公斤。草莓的稅率適用9%。(8)外購機器設備一套,取得普通發票一張,注

2022-10-28 19:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 19:41

你好,學員,題目不完整的

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現在的問題是什么?你后面題目材料也沒有發完?
2022-10-28
你好,學員,題目不完整的
2022-10-28
親,老師正在處理,稍等
2022-10-28
業務1銷項稅額的計算 5/1.13*0.13+8/1.09*0.09=1.24
2022-04-14
你好請把題目完整發一下
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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