可以的,可以做職工教育經(jīng)費(fèi)
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師您好,我去年畢業(yè)做的內(nèi)賬會(huì)計(jì),今年我重新找了個(gè)會(huì)計(jì)的工作,是一家零售行業(yè),老會(huì)計(jì)跟我交接不清爽就走了,然后老會(huì)計(jì)說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人的款項(xiàng)特別多,老會(huì)計(jì)是計(jì)入到內(nèi)賬管理費(fèi)用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗(yàn)各方面也還欠缺?內(nèi)賬也是亂的不行,財(cái)務(wù)系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對(duì)不上…我現(xiàn)在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個(gè)公司呆下去,我怕風(fēng)險(xiǎn)太大了……
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬,對(duì)方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問,會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師好, 請(qǐng)問,我讓航天信息公司代辦的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,100元,對(duì)公賬戶付款,也開了發(fā)票,這100元我計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?還是說只能計(jì)入福利費(fèi)?
國內(nèi)某生產(chǎn)型企業(yè),為增值稅一般納稅人。2022年業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2700萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,銷售成本1000萬元,其他業(yè)務(wù)成本.50萬元。(2)“管理費(fèi)用戶列支100萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)40萬元、支付給母公司的管理費(fèi)10萬元(3)“銷售費(fèi)用”賬戶列支500萬元,其中:廣告費(fèi)300萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬元。(4)“財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶列支40萬元,其中2021年6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年支付利息12萬元(同期銀行貸款年利率為6%)。(5)“營業(yè)外支出賬戶列支50萬元,其中:對(duì)外捐贈(zèng)30萬元(通過縣級(jí)政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)20萬元,直接向某校捐贈(zèng)10萬元);由于環(huán)境污染,被環(huán)保部門處以罰款20萬元。(6)“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬元,其中:從境內(nèi)居民企業(yè)(小型微利企業(yè))分回股息40萬元、還取得國債利息收入5萬元。(8)計(jì)入成本費(fèi)用中實(shí)際支付合理的工資是300萬元(其中殘疾人員工資50萬元),發(fā)生職工福利費(fèi)支出45萬元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。計(jì)算2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報(bào)表,我需要調(diào)整哪幾個(gè)科目的金額,讓資產(chǎn)負(fù)債率變低
老師請(qǐng)問,公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里