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老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦

2025-04-23 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 08:33

同學你好 賬上也要一致的

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老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-04-23
您好,勞務派遣增值稅的收入和企業所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報的; 你 企業所得稅是根據你做賬的營業收入 減去營業成本來體現的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
你好,你這里如實給管理員說明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產處置導致的,你如實說明一下即可。
2021-03-06
1,你這差額計稅,附表三里面是填寫扣除項,就是購進時的總金額的,只是金融資產成本,不包含相關稅和費的,正確的。是出售價格-金融資產成本(不包含印花稅和過戶費) 2,你這是按折前的不含稅計算的
2020-10-12
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職稱:注冊會計師,稅務師

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