你好,是的,就是這樣操作。
這個(gè)月有一張上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣過的發(fā)票紅沖了,發(fā)票不是全部紅沖,只是其中一個(gè)產(chǎn)品紅沖了,那我這個(gè)月填的時(shí)候是不是那個(gè)紅沖的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對(duì),第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
老師我們上個(gè)月開一張發(fā)票給人家,這個(gè)月紅沖了。然后紅沖的商品又開是同樣數(shù)量,同樣價(jià)格開給人家了,這個(gè)還要再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時(shí)上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應(yīng)收、稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。
上個(gè)月多開了一張銷售發(fā)票,沒有出庫(kù)單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對(duì)嗎,11月紅沖掉就可以了?
貿(mào)易公司包材和商品一起進(jìn)項(xiàng)怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費(fèi)項(xiàng)日,開居間費(fèi)發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團(tuán)建娛樂活動(dòng),一等獎(jiǎng)發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費(fèi)用?
匯算清繳的時(shí)候是不是獎(jiǎng)金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,購(gòu)買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬(wàn))做為辦公室擺件,請(qǐng)問記入什么科目?
老師,勞務(wù)再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務(wù)派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費(fèi)5元,我做賬寫借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10借:管理費(fèi)5,還是都進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
甲公司出資10萬(wàn)園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報(bào)表應(yīng)該怎么做抵消分機(jī)票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站
那下個(gè)月的收入就是負(fù)數(shù)了,要是下個(gè)月沒票開,季報(bào)的表也是填負(fù)數(shù)嗎?
你好,是的,是填負(fù)數(shù)