你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
月末增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄
老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師 請(qǐng)問銷項(xiàng)增值稅分錄和進(jìn)項(xiàng)增值稅分錄 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請(qǐng)老師幫忙寫一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫吶
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
下個(gè)月要交稅
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
下個(gè)月交稅的話是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 待:銀行存款
你好,是的,是這樣的
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師我本月有個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)不,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月怎么做分錄呢,麻煩老師幫我寫一下分錄,結(jié)轉(zhuǎn)與下個(gè)月都寫一下分錄
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn),之后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到? 進(jìn)項(xiàng)稅額,然后按上面那樣結(jié)轉(zhuǎn)
認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣是嗎
你好,是的,是這樣的
老師附加稅是本月計(jì)提下月繳納嗎
你好,是的,是這樣的
留底退稅分錄需要把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面嗎,,麻煩老師幫我寫一下 留底退稅的分錄
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
老師留底退稅怎么做賬,麻煩幫我寫一下分錄 之前的附加稅我已經(jīng)明白了
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)
我現(xiàn)在在問留底退稅的問題呀,之前的附加稅我明白了呀,
你好,請(qǐng)看你的初始提問 問題需要有相關(guān)性啊,而不是不同的問題,一直不聽的追問啊?