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公司是貿易企業,既有外銷也有內銷,假設情況: 1月內銷未稅金額900萬+外銷未稅金額100萬=1000萬 外銷占當月全部收入=100/1000=10% 當月共認證進項稅額110萬,增值稅納稅申報時當月應轉出進項稅額=110*10%=11萬 這樣計算是否正確?

2022-10-26 18:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 18:27

同學你好,這樣的算法是正確的。

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同學你好,這樣的算法是正確的。
2022-10-26
您好!免抵退稅額要做分錄體現出來的 ,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應收款——應收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀
2022-03-17
學員你好,計算如下 10月留抵=155-110=45,不交稅 11月應交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
?你好.是這么算的.你的進項稅額是以增值稅平臺勾選認證的那個金額,不是手動算出來的,其他計算邏輯都對了. 免抵的那部分還要交附加稅.
2020-12-21
你好,學員,耐心等一下
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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