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某自營出口企業(增值稅一般納稅人),出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為10%。2019年10月發生下列業務: (1)購進原料一批,取得增值稅專用發票注明的的價款1000萬元,外購貨物準予抵扣進項稅130萬元,貨已入庫。 (2)當月內銷貨物銷售額100萬元,貨款113萬元。 (3)當月以一般貿易方式自營出口800萬元 (4)該企業上期無期末留抵稅款 該企業當期應納增值稅稅額、當期應退增值稅稅額和當期免抵稅額和留抵稅額分別是 A80 B93 C0 D13

2021-10-12 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 08:14

當期不得免征和抵扣的稅額是800*(13%-10%)=24 應交增值稅是113/1.13*13%-(130-24)=-93

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快賬用戶4955 追問 2021-10-12 12:29

老師,這道題是多選題哇

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:08

該企業當期應納增值稅稅額、當期應退增值稅稅額和當期免抵稅額和留抵稅額分別是BC

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快賬用戶4955 追問 2021-10-12 13:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:11

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當期不得免征和抵扣的稅額是800*(13%-10%)=24 應交增值稅是113/1.13*13%-(130-24)=-93
2021-10-12
你好,您的問題涉及計算,老師正在計算,請稍等。
2022-10-17
你好 本期出口額是多少
2022-11-30
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
你好同學,我來講一下
2023-11-23
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