你好,可以直接做一個5000的分錄。
老師 我想問一下 我們從公戶給法人私戶轉了一筆錢 實際是支付房租了 但是房東是個人 開不了發票 房東也不代開 這筆錢的分錄我要怎么做
我單位租賃的房屋,交電費是我們自己直接打款到國家電網,電網開發票的話只能給租給我們房子的房東開,這種情況下,房東把房子只租給我們一家,可以用發票的記賬聯復印件作為費用的扣除依據嗎?還是說必須要分割單才可以
房東給我開了一張房租的發票,金額應該是4000,她開成了9000,我可以直接做一個-5000的分錄嗎?還是必須她給我負數發票我才能做這筆分錄
老師,請問一下房東9月開重復一張進項發票給我們了,但是發票我們未收到,認證平臺有 后面我補錄了,但是12月房東說開多了,老板就把兩聯還回去了,我10月份的分錄可以直接刪除嘛?還是12月做分錄沖紅掉啊
師,請問一下房東9月開重復一張進項發票給我們了,但是發票我們未收到,認證平臺有 后面我補錄了,但是12月房東說開多了,老板就把兩聯還回去了,我10月份的分錄可以直接刪除嘛?還是12月做分錄沖紅掉啊 我把兩聯歸還了,我也沒有認證。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
對方不紅沖的情況下,你可以按照你實際支付的來做。
這樣合規嗎?
沒有發票也能做嗎
你好對的是的,可以的。
這種情況摘要怎么寫啊
支付房屋租金 紅沖房屋租金