你好,你開票系統(tǒng)里面的實際銷售金額是多少,就看這一個。
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負數(shù)嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負數(shù)沖回,那實際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當時留底稅額做的那部分收入是嗎?
報稅的時候,收入,是開票系統(tǒng)里的正常發(fā)票金額106383,但是開了負數(shù)發(fā)票3500,如果點正常和負數(shù)就是102883,增值稅申報收入實際按照多少數(shù)字來填寫
老師您好,請問小規(guī)模納稅人按照季度申報增值稅,第四季度開具了負數(shù)發(fā)票,而且負數(shù)大于正數(shù)發(fā)票,也就是說最后的收入還是負數(shù),如何申報增值稅呢
老師,5月份開了一張30萬紅字發(fā)票,導致我開票銷售額是負數(shù),但是我們有很多未開票收入,申報的時候填寫進去,應納稅額是正數(shù),這個沒有影響我正常申報吧
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數(shù)
外經(jīng)證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業(yè)所得稅暫估了成本,本月收到部分發(fā)票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構(gòu)買的社保,機構(gòu)開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續(xù)費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發(fā)原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發(fā)票明細
專利權(quán)價值410萬,0轉(zhuǎn)讓給投資公司。印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發(fā)票增值稅進項轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
老師好,問一下小規(guī)模納稅人,報廢固定資產(chǎn)取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規(guī)模公司,主營業(yè)務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規(guī)模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內(nèi)免增值稅
在哪看實際銷售的金額
你好,你的月統(tǒng)計銷售額里面。
報稅處理里面有一個月統(tǒng)計查詢。
老師,你看看勾選的是不是按102883來填
這兩張全部統(tǒng)計為什么不一樣?
這兩家是同一家個體,個體開票開錯了,只能開負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在要統(tǒng)計銷售收入,我的意思只勾選正常的,還是正常的和負數(shù)一起勾選,
你好,正數(shù)和負數(shù)一塊加起來合計填寫。