是的,正常申報就可以了
我們銷售發票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數減去負數,這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發票我沒見到啊
老師,5月份開了一張30萬紅字發票,導致我開票銷售額是負數,但是我們有很多未開票收入,申報的時候填寫進去,應納稅額是正數,這個沒有影響我正常申報吧
老師,我1月份開了免稅發票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發現開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數呢,下面圖片是1月申報的,我現在更正申報是不是填寫成負數
老師,我開了一張紅字發票,然后又開了一張籃字發票,籃字發票是紅字發票的一般,所以這個月的銷售額和稅額都是負數,請問我添加報表的時候怎么填寫,又需要特別注意填寫的地方嗎,我銷售額和稅額在申報表里都填寫負數嗎?
老師,我上月申報了未開票收入,然后這月我把發票開了,我在增值稅申報的時候填負數就可以了,是吧?但是我這月又要申報未開票收入了,那這個金額怎么寫?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求