你好,普通發(fā)票的嗎?如果之前沒有交稅的,在第十欄里面填寫你的附屬銷售額,但是你這個自己應(yīng)該是申報不了的,你可以試一下的,
您好,請問按季申報的小規(guī)模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元,請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅
老師您好,請問小規(guī)模納稅人按照季度申報增值稅,第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,而且負(fù)數(shù)大于正數(shù)發(fā)票,也就是說最后的收入還是負(fù)數(shù),如何申報增值稅呢
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉(zhuǎn)到個人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會計分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項設(shè)備,原始價值為50萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計殘值率為10%,個年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計算內(nèi)涵報酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
對的,是普通發(fā)票,要去大廳申報是吧
你自己試一下的,你看一下能申報了吧,昨天還有一個學(xué)員,人家說他自己能申報了。