您好,那您不要輕易處理,可以內部對賬后再與客戶確認
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發票,還是說開了發票已經收款了。然后開發票是不是直接做借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收。現在不懂咋整了
在物業管理企業中,比如本月收取下月的物業費并開了發票,我現在這家企業的做賬是 借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項 正常的不應該是 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 這家企業我剛進去,我看了下記賬憑證,都沒有出現主營業務收入,不知道利潤表上怎么體現收入
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經做了一筆分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)如果是確認收入的時候已經收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現銷項稅嗎?
20年有一筆業務本來預收了一筆款項,開票時忘記那筆預收了,做到應收賬款里面了,現在要調整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預收時:借:銀行存款 9500貸:預收賬款9500 2.開票時:借:應收賬款31800 貸:主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1800
有個主營業務收入,正常我們會先開發票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入 嗎?還是應該如何做?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認可
老師您好,公司一般納稅人物業服務。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務費到手,反推工資。等。稅負率,增值稅是按去年一年平均數嗎?企業所得稅是按實繳數嗎?我看網上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務uk需要帶什么資料過去?
但是這個是2020年的賬了,我們2021年接回來的。錢這個肯定收款了,公戶收款了,現在不是主要弄清楚有沒有開發票嘛?那開發票我們稅盤不是能看見嘛
您好,是的,您是可以看到的,但是也得與合同匹配