同學您好,合同,發票,貨物貨款四項要統一的
老師,公司通過中介向私人租的住宅,作為辦公場所,房東不配合開租房發票,公司可以去稅務局代開嗎?都需要交什么稅呢?還有物業費和水電費發票上都是房東的名字如果只有租房合同可以稅前扣除嗎?中介收的中介費沒有發票公司可以去稅局代開嗎?
老師,您好!酒店租房,電費交房東開收據,付房東繳費發票,可以稅前扣除嗎?還需要其他手續嗎
我們公司租個人房東的房子,物業費電費發票只能開房東的,那我們公司可以憑房東的收據入賬嗎?這些可以稅前扣除嗎?還需要房東的物業費電費發票嗎?發票抬頭是房東的。
老師你好,辦公場地與房東個人有租賃合同,電費的發票是開的房東的名字,可以稅前扣除嗎?
老師,我是做酒店的,但是我的房屋是從二房東手上租的,原房東把房屋租賃發票開給二房東了,沒有給我開發票,二房東也沒有給我開發票,我可以把原房東給二房東開的發票給復印了然后做一個分割單進行入帳并稅前扣除嗎?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?