你好;? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額?
年末進項有留底稅,如何結轉增值稅?會計分錄?
增值留底退回是不是最終進項要減少,會計分錄
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會計分錄是借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎
政策性留底退稅做了會計分錄,借銀行存款 10萬 貸:應交稅費應交增值稅進項轉出 10萬,并且5月底銷110萬大于進項90萬,假如不加計,增值稅的結轉分錄是什么呀?
銀行收到增值稅留底退稅會計分錄
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
如果有去年前年的進項稅需要轉出,怎么做分錄呢?
你好; 去年的進項稅 ; 分錄都是一樣的;? ?
借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出嗎?
你好; 如果你跨年的話;? 才是這樣走哦? ? ?是的; 企業會計準則? ?
對呀,就是跨年了呀,去年的進項稅需要現在轉出呀
?借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出? ?借利潤分配- 未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整?
沒有抵扣的進項稅加計抵減額要怎么處理呢?
你好; 你們之前做了那些科目 ; 意思要 沖掉是嗎? ?
之前做的是借應交稅費-進項稅加計抵減,貸營業外收入其他收益
?你好;? ,借? 以前年度損益調整???貸應交稅費-進項稅加計抵減?