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增值稅留底退稅會計分錄及進項轉出會計分錄

2022-10-12 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-12 14:06

你好;? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額?

你好;? ?
?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額?
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快賬用戶1962 追問 2022-10-12 14:14

如果有去年前年的進項稅需要轉出,怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:14

你好; 去年的進項稅 ; 分錄都是一樣的;? ?

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快賬用戶1962 追問 2022-10-12 14:18

借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:22

你好; 如果你跨年的話;? 才是這樣走哦? ? ?是的; 企業會計準則? ?

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快賬用戶1962 追問 2022-10-12 14:23

對呀,就是跨年了呀,去年的進項稅需要現在轉出呀

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:27

?借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出? ?借利潤分配- 未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整?

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快賬用戶1962 追問 2022-10-12 14:48

沒有抵扣的進項稅加計抵減額要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:53

你好; 你們之前做了那些科目 ; 意思要 沖掉是嗎? ?

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快賬用戶1962 追問 2022-10-12 14:55

之前做的是借應交稅費-進項稅加計抵減,貸營業外收入其他收益

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:58

?你好;? ,借? 以前年度損益調整???貸應交稅費-進項稅加計抵減?

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你好;? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額?
2022-10-12
你好同學, 借,銀行存款 貸,應交稅費-增值稅(進項稅轉出)
2022-10-23
借轉出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
2020-08-20
收到留抵退稅 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 收到退回附加稅 借銀行存款 借稅金及附加負數
2022-06-10
計算應收留抵退稅額時:

借:其他應收款——應收退稅款(增值稅留抵退稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
收到留抵退稅款時:

借:銀行存款
貸:其他應收款——應收退稅款(增值稅留抵退稅)
2024-09-23
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