借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
年末進項有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會計分錄?
期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
增值稅年末進項大于銷項如何結(jié)轉(zhuǎn)留存。資產(chǎn)負(fù)債表如何處理增值稅留存
老師,建筑行業(yè),期末會涉及銷項稅額,進項稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡易計稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅進項稅額273.27元,銷項稅額為0 如何做會計分錄
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費可以約定開1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
因為月末沒結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅,那三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有借方余額?不平?
可以有余額 表示留底
可以這樣做不? 借應(yīng)交稅費―未交增值稅 銷項 貸。進項
這樣二級科目未交增值稅有借方余額,行不?
不直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交 你可以在做一個借未交貸轉(zhuǎn)出未交增值稅