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某食品制造廠年應征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關業務如下:(1)外購原材料價款300000元,專用發票注明增值稅稅額39000元,另取得運輸部門的運輸專用發票注明的運費20000元,專用發票注明增值稅稅額1800元。(2)從國外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注明的增值稅48000元,原材料貨款300000元,關稅20000元。(3)從農業生產者手中購進免稅農產品一批,收購價40000元,取得收購發票。(4)從"小規模納稅人"企業購進原材料6000元,取得普通發票。(5)將試制的一批應稅新產品發放給職工作福利,成本價為200000元,該新產品無同類產品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務總局確定的10%計算。(6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發票注明稅額1170元。(7)銷售食品一批,開具普通發票,取得含稅銷售額339000元,另收取包裝費2000元(價外費用)。(8)銷售食品一批,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額200000元(9)購買生產設備1臺,價款50000元,增值稅專用發票注明

2022-09-24 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-24 11:36

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2022-09-24
你好需要計算做好了發給你
2020-09-14
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
你好,題目的要求是做什么?
2021-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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